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索引号 : 003173206/201808-00141 组配分类:党群各部门“三公”经费
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:临泉县人民检察院 服务对象分类:
名称:临泉县人民检察院2017年部门决算及“三公经费”情况公开 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-08-24 18:36:13 生效日期:2018-08-24
内容概述: 废止日期:2019-08-24

临泉县人民检察院2017年部门决算及“三公经费”情况公开

第一部分 临泉县人民检察院概况

一、部门职责

临泉县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是在上级检察院和临泉县委的领导下,在人大及其常委会的监督下,依照宪法和法律规定履行法律监督职能,保证国家法律正确实施。具体职权包括如下七个方面:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看,临泉县人民检察院2017年度部门决算只包括本级决算。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

临泉县人民检察院本级

2

……

第二部分 临泉县人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1957.04

一、一般公共服务支出

6.48

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

1,782.59

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

201.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.12

 

 

十、节能环保支出

6

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

69.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1957.04

本年支出合计

2,103.39

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

376.00

     年末结转和结余

229.65

 

 

 

 

总计

2,333.04

总计

2333.04

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,957.04

1,957.04

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.48

6.48

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6.48

6.48

 

 

 

 

 

2019901

  国家赔偿费用支出

6.48

6.48

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,636.24

1,636.24

 

 

 

 

 

20402

公安

4.46

4.46

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

4.46

4.46

 

 

 

 

20404

检察

1,631.78

1,631.78

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,631.78

1,631.78

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

201.66

201.66

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

179.82

179.82

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.77

154.77

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.05

25.05

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.5

18.5

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.5

18.5

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3.34

3.34

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.11

1.11

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.23

2.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.12

37.12

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

37.12

37.12

 

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

37.12

37.12

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

6

6

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

6

6

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

6

6

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69.54

69.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

69.54

69.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

69.54

69.54

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,103.39

1,812.11

291.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.48

6.48

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6.48

6.48

 

 

 

 

2019901

  国家赔偿费用支出

6.48

6.48

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,782.59

1,491.31

291.29

 

 

 

20402

公安

4.46

4.46

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

4.46

4.46

 

 

 

 

20404

检察

1,778.13

1,486.84

291.29

 

 

 

2040401

  行政运行

1,778.13

1,486.84

291.29

 

 

 

208

社会保障和就业支出

201.66

201.66

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

179.82

179.82

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

154.77

154.77

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.05

25.05

 

 

 

 

20808

抚恤

18.5

18.5

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

18.5

18.5

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3.34

3.34

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.11

1.11

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.23

2.23

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.12

37.12

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

37.12

37.12

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

37.12

37.12

 

 

 

 

211

节能环保支出

6

6

 

 

 

 

21104

自然生态保护

6

6

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

6

6

 

 

 

 

221

住房保障支出

69.54

69.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

69.54

69.54

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

69.54

69.54

 

 

 

 

 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,957.04

一、一般公共服务支出

6.48

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

1,782.59

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

201.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.12

 

 

十、节能环保支出

6.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

69.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,957.04

本年支出合计

2,103.39

年初财政拨款结转和结余

364.00

年末财政拨款结转和结余

217.65

一般公共预算财政拨款

364.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2,321.04

合计

2,321.04

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

QQ截图20180824182637.jpg 

QQ截图20180824182712.jpg

QQ截图20180824182728.jpg

QQ截图20180824183046.jpg

QQ截图20180824183055.jpg

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

25.05

25.05

 

25.05

25.05

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

18.5

18.5

 

18.5

18.5

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

18.5

18.5

 

18.5

18.5

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

 

 

 

3.34

3.34

 

3.34

3.34

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

 

 

 

1.11

1.11

 

1.11

1.11

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

 

 

 

2.23

2.23

 

2.23

2.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

37.12

37.12

 

37.12

37.12

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

 

 

 

37.12

37.12

 

37.12

37.12

 

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

 

 

 

37.12

37.12

 

37.12

37.12

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

6

6

 

6

6

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

6

6

 

6

6

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

 

 

 

6

6

 

6

6

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

69.54

69.54

 

69.54

69.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

69.54

69.54

 

69.54

69.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

69.54

69.54

 

69.54

69.54

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,105.15

302

商品和服务支出

447.21

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

373.58

30201

  办公费

55.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

482.06

30202

  印刷费

1.04

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

52.66

30203

  咨询费

3.07

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

75.46

30204

  手续费

10.06

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

41.94

30205

  水费

1.99

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

32.66

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.05

30207

  邮电费

32.97

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

54.40

30209

  物业管理费

15.24

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

259.75

30211

  差旅费

56.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

8.46

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

146.31

30213

  维修(护)费

15.43

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

6.74

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

18.50

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

10.94

30216

  培训费

19.40

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

7.54

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

1.16

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

20.95

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

6.00

30225

  专用燃料费

6.69

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

20.25

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

69.54

30227

  委托业务费

8.92

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

23.81

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

6.61

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.34

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

46.93

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

50.00

 

 

 

人员经费合计

1,364.90

公用经费合计

447.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 临泉县人民检察院2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1957.04万元,支出总计2103.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加257.12万元,增幅15,13%。支出增加397.12万元,增幅23.27%。主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计1957.04万元,其中:财政拨款收入1957.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计2103.39万元,其中:基本支出1812.11万元,占86.15%;项目支出291,29万元,占13.85%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1957.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2103.39万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收入增加257.12万元,增幅15,13%。支出增加397.12万元,增幅23.27%。主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入1957.04万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加收入增加257.12万元,增幅15,13%。主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2103.39万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加支出增加397.12万元,增幅23.27%。主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,绩效工资支出152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出2103.39万元。基本支出1812.11万元,占86.15%;项目支出291,29万元,占13.85%。具体情况如下:

    ⑴“一般公共服务”2017年度决算6.48万元,其中:“其他一般公共服务”决算6.48万元,主要用于国家赔偿费用。比2016年减少12.05万元,减少65.03%,主要原因是我院严把办案质量关,办案质量进一步提高,国家赔偿支出大幅减少。

    ⑵“公共安全支出”2017年度决算1782.59万元,其中:“检察”决算1782.59万元,用于维持检察业务正常运行1782.59万元。比2016年增加了340.03万元,主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,绩效工资支出152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支。3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。

    ⑶“社会保障和就业”2017年度决算201.66万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算179.82万元,主要用于机关离退休人员支出,比2016年增加了29.80万元,主要原因一是2017年年底我院退休人数比2016年增加了3人,退休人员支出增大,二是退休金调整,退休人员支出增加。抚恤金18.5万元,比2016年增加了15.86万元,主要用于死亡抚恤。增加原因是我院2016年一名退休干警去世,死亡抚恤金等支出增加,2015年度无此项开支。

    ⑷医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算37.12万元,比2016年增加37.12万元,增长100%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。该“医疗卫生与计划生育支出”从16年的“社会保障和就业”单独分离出来。

    ⑸ “节能环保支出” 2017年度决算6.00万元,其中:“自然生态保护”决算6.00万元,比2016年减少1万元,主要用于秸秆禁烧支出。原因是2016年度我院秸秆禁烧工作成绩突出,受到县委县政府表彰,收到奖励金较上年略有变化。

    (6)“住房保障支出”2017年度决算69.54万元,其中:“住房公积金”决算69.54万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比2016年减少15.98万元,主要原因一是住房公积金计提比例比2016减少所致。

   (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.07万元,决算数2103.39万元,完成年初预算的141,54%,变动幅度较大,主要原因是:我院17年预算下达数中,中央转移支付政法资金为308万元,其中:业务经费144万元,装备经费164万元.均为提前批次下达数。另有中央转移支付政法资金为108万元,其中:业务经费108万元,为追加数,在预算批复中不包含。加上108万后2017年我院预算数为1594.07元,决算数差距为509.32万元,决算数大于预算数主要原因:1、司法体制改革,检察官实行员额工资制,人员工资大幅提高,又采取绩效制,增加绩效工资152.1万元。2、养老体制改革,增加财政补贴养老保险开支,3、2017年我院新招录9名公务员,人员经费开支增加。4、公车改革后车补开支增加,案件数量增加,办案成本增加。基本支出1812.11万元,占86.15%;项目支出291,29万元,占13.85%。具体情况如下:

    ⑴“一般公共服务”2017年度决算6.48万元,

    ⑵“公共安全支出”2017年度决算1782.59万元,

    ⑶“社会保障和就业”2017年度决算201.66万元,

    ⑷“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算37.12万元

    ⑸ “节能环保支出” 2017年度决算6.00万元,

    (6)“住房保障支出”2017年度决算69.54万元,均完成年初预算的100%或超额完成预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出1812.17万元,其中人员经费1364.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费447.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    临泉县2017年度没有政府性基金收入和支出,故公开表7无数据。

    八、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

   “公共安全支出”2017年度决算1782.59万元,其中:“行政运行”决算1778.13万元,用于维持检察业务正常运行1778.13万元,主要用于保障单位运行。“禁毒管理”4.46万元,主要用于禁毒开支。

    2、政府采购情况

    2017年临泉县检察院政府采购支出总额111.51万元,其中:政府采购货物支出69.14万元,占政府采购比62%;政府采购工程支出17.53万元,占政府采购比15.72%;政府采购服务支出24.84万元,占政府采购比22.28%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购比0%。

    3、有资产占有使用情况

    截止到2017年12月31日,临泉县人民检察院共有车辆12辆,其中一般执法执勤用车12辆。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    2017年,临泉县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则,对中央政法转移支付项目编制了绩效目标,涉及财政资金416万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金416万元。评价结果达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    临泉县人民检察院2017年一般公共预算财政

    拨款“三公经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

17.28 

11.88 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 8.69

 7.54

公务用车购置及运行费

 8.59

 0

  其中:公务用车运行维护费

 8.59

 4.34

       公务用车购置

 0

 0

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

临泉县人民检察院2017年度“三公”经费决算为11.88万元。含临泉县人民检察院本级,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为7.54万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元。完成年初预算的68.75%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度相比,无变化。

    (二)公务接待费支出7.54万元。本年度我院使用公共预算财政拨款支出国内公务接待120批次,980人次,外事接待0次。要用于接待上级检察院前来提审、开庭、办理案件、开展检务督查等公务往来支出。与2016相比,公务接待费减少0.52万元,减幅6.49%,原因在于:在公务接待中,我院经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。严格执行临泉县直单位接待经费管理各项规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出4.34万元,与2016年度决算相比,减少0.003万元,下降0.07%,主要原因为:公车改革后,我院严格控制车辆使用,缩减开支。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年年底,临泉县人民检察院车辆实际保有量为12辆。其中:执法执勤用车12辆。

     联系方式:0558-6536805

     临泉县人民检察院政务公开电子邮箱 lqjcyzwgk@163.com